LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Kecamatan Dolo |
Sub Unit Kerja | Kecamatan Dolo |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,041,533,135.00 | 97.39% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 72,757,700.00 | 42.27% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 53,620,000.00 | 59.72% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68,200,000.00 | 57.92% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |