LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85,848,000.00 53.62% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,851,046,510.00 25.38% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,133,039,000.00 24.89% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,256,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 664,933,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%