LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Umum
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123,550,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,431,446,560.00 94.08% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 3,013,029,050.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,894,420,000.00 95.40% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,421,693,544.00 91.86% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan danOperasional Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah 898,292,894.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fasilitasi KerumahtanggaanSekretariat Daerah 1,275,110,000.00 79.21% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%