LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Sub Unit Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pembentukan Peraturan Daerahdan Peraturan DPRD 117,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pembahasan Kebijakan Anggaran 121,800,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Peningkatan Kapasitas DPRD 336,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyerapan dan PenghimpunanAspirasi Masyarakat 1,367,587,945.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pembahasan Kerja Sama Daerah 330,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fasilitasi Tugas DPRD 4,132,239,000.00 24.98% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%