LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,677,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,123,892,866.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 194,008,250.00 8.25% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 230,808,750.00 9.21% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,451,440,000.00 30.76% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301,205,000.00 9.77% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14,280,000.00 32.14% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%