LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Inspektorat
Sub Unit Kerja Inspektorat
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,654,000.00 49.66% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,082,771,494.00 35.68% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 305,000,000.00 91.80% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,565,428,200.00 65.36% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 446,760,000.00 58.94% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 535,288,000.00 79.58% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%