LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Kecamatan Palolo |
Sub Unit Kerja | Kecamatan Palolo |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,830,471,279.00 | 84.09% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 105,615,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169,052,192.00 | 97.65% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah | 203,850,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |