LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Sub Unit Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,000,000.00 24.14% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,109,489,718.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,033,113,675.00 28.11% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,551,346,580.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365,973,400.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Layanan Administrasi DPRD 692,650,000.00 30.37% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD 11,252,810,850.00 41.54% 813,215,775.00 17.40% -82.60% 813,215,775.00 17.40% -82.60%