LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Sub Unit Kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Program | Program Penempatan Tenaga Kerja |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pelayanan antar Kerja di DaerahKabupaten/Kota | 25,425,250.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelindungan PMI (Pra dan PurnaPenempatan) di DaerahKabupaten/Kota | 7,074,750.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |